电子科技是交多少税率?

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小规模企业,销售电烤箱,月销售额1500,增值税征收率3%。 应纳增值税=1500*3%=45元 月销售额2万元,增值税征收率3%。 应纳增值税=20000*3%=600元 小规模纳税人,季度不超过9万元的免征增值税!所以,你三个月的营业额合计4.5万元,可以不用缴纳增值税! 但是如果被税务稽查到,就另说了。

一般纳税人,销售电烤箱,月收入18390元,增值税销项税额为2700元。 当月购进原材料取得增值税专用发票,材料价款为15000元,进项税额2550元。 月末留抵进项税额1150(2550-1500)元。

第二个月,开出发票金额为15000元的支票一张。 第三个月,收到上两个月销售的款项,存到银行,并开具了发票。

第四个月,购入原材料,取得增值税专用发票,进项税为2500元;同时,销售产品,销项税为3750元。

第五个月,购买机器设备,支付全款49000元,取得增值税专用发票,进项税额为7850元。

第六个月,销售产品,收入50000元(不含增值税),交付客户使用。 第七个月,销售产品,收入75000元(不含增值税),交付客户使用。 第八个月,销售产品,收入125000元(不含增值税),交给客户使用。 以上,是基本算法。 如果某个月亏损,用本年累计利润弥补。

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